为进一步加强我局内部管理,规范各项资金的使用,切实发挥审计监督作用,完善内部制约机制,结合我局工作实际,拟委托具有相关资质的中介机构对我局机关内部控制制度建立健全和实施情况、6家直属事业单位2024年度预算执行和财务收支情况进行专项审计。拟将该项工作纳入政府购买服务,具体计划如下:
一、购买服务项目名称
昆明市科学技术局2025年内部审计服务
二、购买主体
昆明市科学技术局
三、单位性质
行政机关
四、政府购买服务目录代码及名称
B0302 审计服务
五、资金预算及资金来源
2025年审计服务所需经费从2025年初预算“科技创新能力提升专项经费”中列支,预算总额9万元以内,按最终形成的《政府购买服务合同》据实支付,合同签定支付80%,验收完成支付20%。
六、购买内容、数量、质量等目标要求
(一)开展昆明市科学技术局机关内控评价和内控风险评估,并协助进行整改完善。
(二)对昆明市科学技术局6家直属事业单位2024年度预算执行和财务收支情况情况开展专项审计,有关事项可延伸至以前年度。
(三)对按照省、市科技计划项目管理办法的要求需审计的科技计划项目经费开展审计(10个项目以内)。
(四)抽取3个市科技局在2024年开展的政府购买服务事项,开展对程序完备性、合同履行情况及购买服务效果的评价。
(五)受托的审计机构依据有关法律、法规,全面梳理内部控制实施情况,出具《内控评价报告》和《内控风险评估报告》并协助形成需要整改完善的制度文件及表单;分别出具6家直属事业单位2024年度预算执行和财务收支情况审计报告;对提交审计的每项科技计划项目出具审计报告;对抽取的3个政府购买服务事项执行情况出具评价报告。
七、承接主体资质要求
(一)遵守国家法律法规和行业相关规定,组织机构健全;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,能够出具有法律效力的审计报告;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)能够承担民事责任,社会信誉良好。
(七)完成该项购买服务所必须的专业资质、人才团队及完成任务所需的其他要求。
八、服务期限及时间要求:合同签定一年内完成。
九、采购方式
根据《昆明市科技局政府购买服务工作流程》,拟采用竞争性磋商方式购买。